Crashkurs Internes Kontrollsystem für Buchhaltung und Steuern:
Gespeichert in:
Vorheriger Titel: | Schnelleinstieg Internes Kontrollsystem im Rechnungswesen |
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1. Verfasser: | |
Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Freiburg ; München ; Stuttgart
Haufe Group
2021
|
Ausgabe: | 2. völlig überarbeitete und erweiterte Auflage |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltstext https://www.haufe.de/ Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | Früher unter dem Titel "Schnelleinstieg Internes Kontrollsystem im Rechnungswesen", mit digitalen Extras |
Beschreibung: | 167 Seiten Illustrationen, Diagramme |
ISBN: | 9783648140499 |
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VORWORT
ZUR
ZWEITEN
AUFLAGE
...................................................................................................
11
1
EINLEITUNG
.................................................................................................................
13
2
ZIELE
...........................................................................................................................
17
2.1
ZIELSETZUNG
................................................................................................................
18
2.2
KONTROLLMODELLE
........................................................................................................
20
2.3
ORGANISATION
..............................................................................................................
24
3
PROZESSE
.....................................................................................................................
29
3.1
IDENTIFIKATION
UND
EINSTUFUNG
..................................................................................
30
3.2
PROZESSBESCHREIBUNG
...............................................................................................
36
3.3
DARSTELLUNGSFORM
......................................................................................................
38
3.4
EREIGNISGESTEUERTE
PROZESSKETTE
(EPK)
...................................................................
42
3.5
BPMN
.........................................................................................................................
44
4
RISIKEN
.......................................................................................................................
47
4.1
RISIKOERMITTLUNG
........................................................................................................
48
4.1.1
BRUTTORISIKO
..................................................................................................
48
4.1.2
RISIKOMINIMIERUNG
......................................................................................
54
4.1.3
NETTORISIKO
..................................................................................................
59
4.2
RISIKOBEWERTUNG
......................................................................................................
60
4.2.1
RISIKOKLASSEN
...............................................................................................
60
4.2.2
SONDERFALL
BETRUGSRISIKO
............................................................................
62
4.3
RISIKOREAKTION
............................................................................................................
66
4.4
RISIKOREGISTER
.............................................................................................................
74
4.5
RISIKOEBENE
...............................................................................................................
80
5
KONTROLLEN
.................................................................................................................
83
5.1
GRUNDLAGEN
...............................................................................................................
84
5.2
SCHLUESSELKONTROLLEN
..................................................................................................
85
5.3
MANUELLE
KONTROLLE
..................................................................................................
87
5.4
AUTOMATISIERTE
KONTROLLE
.........................................................................................
90
5.5
UMSETZUNGSBEISPIELE
...............................................................................................
93
5.5.1
BOW-TIE-ANALYSE
ZUR
FRISTVERSAEUMNIS
IM
STEUERRECHT
..............................
93
5.5.2
SCHNITTSTELLEN
..............................................................................................
95
INHALTSVERZEICHNIS
5.6
KONTROLLREGISTER
..........................................................................................................
99
5.7
KONTROLLEBENE
.....................................................................................................
101
5.7.1
IT-KONTROLLEN
...............................................................................................
102
5.7.2
BETRUGSKONTROLLEN
........................................................................................
104
5.7.3
OUTSOURCING-KONTROLLEN
..............................................................................
105
6
DOKUMENTATION
........................................................................................................
107
6.1
KONTROLLDOKUMENTATION
...........................................................................................
108
6.2
VERFAHRENSDOKUMENTATION
.......................................................................................
110
6.3
UMSATZSTEUER-DOKUMENTATIONEN
............................................................................
113
6.3.1
DOKUMENTATION
DER
STEUERFINDUNG
...........................................................
113
6.3.2
PRUEFPFAD
........................................................................................................
113
7
UEBERWACHUNG
............................................................................................................
115
7.1
AUFBAUPRUEFUNG
..........................................................................................................
117
7.2
FUNKTIONSPRUEFUNG
....................................................................................................
118
7.3
PRUEFDIAGRAMM
............................................................................................................
120
7.4
UEBERSICHTSMATRIX
......................................................................................................
123
8
DASCOSO-RAHMENKONZEPT
....................................................................................
125
8.1
COSO
2013
.................................................................................................................
126
8.2
AUFBAU
.........................................................................................................................
127
8.3
KONTROLLUMFELD
..........................................................................................................
129
8.3.1
INTEGRITAET
UND
ETHISCHE
WERTE
.....................................................................
129
8.3.2
AUSUEBUNG
DER
AUFSICHTSPFLICHT
...............................................................
132
8.3.3
ETABLIERUNG
VON
STRUKTUREN,
BEFUGNISSEN
UND
VERANTWORTLICHKEITEN
...
133
8.3.4
BEKENNTNIS
ZUR
KOMPETENZ
.........................................................................
135
8.3.5
DURCHSETZUNG
DER
RECHENSCHAFT
...............................................................
136
8.4
RISIKOBEURTEILUNG
......................................................................................................
137
8.4.1
SPEZIFIZIERUNG
VON
ANGEMESSENEN
UNTERNEHMENSZIELEN
......................
137
8.4.2
IDENTIFIZIERUNGUND
ANALYSE
VON
RISIKEN
..................................................
140
8.4.3
BEURTEILUNG
VON
BETRUGSRISIKEN
.................................................................
144
8.4.4
IDENTIFIKATION
UND
ANALYSE
WESENTLICHERVERAENDERUNGEN
......................
146
8.5
KONTROLLAKTIVITAETEN
....................................................................................................
148
8.5.1
AUSWAHL
UND
ENTWICKLUNG
VON
KONTROLLAKTIVITAETEN
...................................
148
8.5.2
ENTWICKLUNG
UND AUSWAHL
ALLGEMEINER
IT-KONTROLLEN
..............................
151
8.5.3
IMPLEMENTIERUNG
VON
REGELUNGEN
UND
VERFAHREN
.....................................
153
8.6
INFORMATION
UND
KOMMUNIKATION
..........................................................................
156
8.6.1
NUTZUNG
RELEVANTER
INFORMATIONEN
...........................................................
156
8.6.2
INTERNE
KOMMUNIKATION
............................................................................
158
8.6.3
EXTERNE
KOMMUNIKATION
............................................................................
160
8
INHALTSVERZEICHNIS
8.7
UEBERWACHUNG
............................................................................................................
161
8.7.1
DURCHFUEHRUNG
LAUFENDER
UND/ODER
GESONDERTER
BEURTEILUNGEN
.............
161
8.7.2
EVALUIERUNG
UND
KOMMUNIKATION
VON
KONTROLLSCHWAECHEN
.....................
162
8.7.3
EXCEL-TABELLEN
COSO-RAHMENKONZEPT
(ARBEITSHILFEN
ONLINE)
...............
163
STICHWORTVERZEICHNIS
..............................................................................................................
165
9
|
adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
ZUR
ZWEITEN
AUFLAGE
.
11
1
EINLEITUNG
.
13
2
ZIELE
.
17
2.1
ZIELSETZUNG
.
18
2.2
KONTROLLMODELLE
.
20
2.3
ORGANISATION
.
24
3
PROZESSE
.
29
3.1
IDENTIFIKATION
UND
EINSTUFUNG
.
30
3.2
PROZESSBESCHREIBUNG
.
36
3.3
DARSTELLUNGSFORM
.
38
3.4
EREIGNISGESTEUERTE
PROZESSKETTE
(EPK)
.
42
3.5
BPMN
.
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4
RISIKEN
.
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4.1
RISIKOERMITTLUNG
.
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BRUTTORISIKO
.
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RISIKOMINIMIERUNG
.
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.
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RISIKOBEWERTUNG
.
60
4.2.1
RISIKOKLASSEN
.
60
4.2.2
SONDERFALL
BETRUGSRISIKO
.
62
4.3
RISIKOREAKTION
.
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.
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RISIKOEBENE
.
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KONTROLLEN
.
83
5.1
GRUNDLAGEN
.
84
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SCHLUESSELKONTROLLEN
.
85
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MANUELLE
KONTROLLE
.
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AUTOMATISIERTE
KONTROLLE
.
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5.5
UMSETZUNGSBEISPIELE
.
93
5.5.1
BOW-TIE-ANALYSE
ZUR
FRISTVERSAEUMNIS
IM
STEUERRECHT
.
93
5.5.2
SCHNITTSTELLEN
.
95
INHALTSVERZEICHNIS
5.6
KONTROLLREGISTER
.
99
5.7
KONTROLLEBENE
.
101
5.7.1
IT-KONTROLLEN
.
102
5.7.2
BETRUGSKONTROLLEN
.
104
5.7.3
OUTSOURCING-KONTROLLEN
.
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DOKUMENTATION
.
107
6.1
KONTROLLDOKUMENTATION
.
108
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VERFAHRENSDOKUMENTATION
.
110
6.3
UMSATZSTEUER-DOKUMENTATIONEN
.
113
6.3.1
DOKUMENTATION
DER
STEUERFINDUNG
.
113
6.3.2
PRUEFPFAD
.
113
7
UEBERWACHUNG
.
115
7.1
AUFBAUPRUEFUNG
.
117
7.2
FUNKTIONSPRUEFUNG
.
118
7.3
PRUEFDIAGRAMM
.
120
7.4
UEBERSICHTSMATRIX
.
123
8
DASCOSO-RAHMENKONZEPT
.
125
8.1
COSO
2013
.
126
8.2
AUFBAU
.
127
8.3
KONTROLLUMFELD
.
129
8.3.1
INTEGRITAET
UND
ETHISCHE
WERTE
.
129
8.3.2
AUSUEBUNG
DER
AUFSICHTSPFLICHT
.
132
8.3.3
ETABLIERUNG
VON
STRUKTUREN,
BEFUGNISSEN
UND
VERANTWORTLICHKEITEN
.
133
8.3.4
BEKENNTNIS
ZUR
KOMPETENZ
.
135
8.3.5
DURCHSETZUNG
DER
RECHENSCHAFT
.
136
8.4
RISIKOBEURTEILUNG
.
137
8.4.1
SPEZIFIZIERUNG
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ANGEMESSENEN
UNTERNEHMENSZIELEN
.
137
8.4.2
IDENTIFIZIERUNGUND
ANALYSE
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RISIKEN
.
140
8.4.3
BEURTEILUNG
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BETRUGSRISIKEN
.
144
8.4.4
IDENTIFIKATION
UND
ANALYSE
WESENTLICHERVERAENDERUNGEN
.
146
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KONTROLLAKTIVITAETEN
.
148
8.5.1
AUSWAHL
UND
ENTWICKLUNG
VON
KONTROLLAKTIVITAETEN
.
148
8.5.2
ENTWICKLUNG
UND AUSWAHL
ALLGEMEINER
IT-KONTROLLEN
.
151
8.5.3
IMPLEMENTIERUNG
VON
REGELUNGEN
UND
VERFAHREN
.
153
8.6
INFORMATION
UND
KOMMUNIKATION
.
156
8.6.1
NUTZUNG
RELEVANTER
INFORMATIONEN
.
156
8.6.2
INTERNE
KOMMUNIKATION
.
158
8.6.3
EXTERNE
KOMMUNIKATION
.
160
8
INHALTSVERZEICHNIS
8.7
UEBERWACHUNG
.
161
8.7.1
DURCHFUEHRUNG
LAUFENDER
UND/ODER
GESONDERTER
BEURTEILUNGEN
.
161
8.7.2
EVALUIERUNG
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KOMMUNIKATION
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KONTROLLSCHWAECHEN
.
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EXCEL-TABELLEN
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